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Conciliação de Lançamentos Contábeis

Você poderá conciliar as contas contábeis acessando o menu Movimentação/Conciliação, e a seguinte tela será apresentada:

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Você deverá informar a conta e o período de referência, clicando em seguida no botão visualizar 27, para que todos os lançamentos conforme as suas especificações sejam apresentados na tela.

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As contas selecionadas como Conciliadas serão apresentadas de cor diferente para melhor identificação na visualização. Para marcar como conciliado é só clicar na coluna ‘Conciliado’ e alterar o status para ‘S’, automaticamente o lançamento ficará em destaque e será totalizado em ‘Total Débito Conciliado’ ou ‘Total Créditp Conciliado’.

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Os lançamentos virão ordenados por Data, mas você pode alterar essa ordem clicando no título da coluna que deseja ordenar.

Também ficam disponibilizados os botões para inclusão de um novo lançamento,

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Alteração de lançamentos selecionados e Visualização

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