Aprovando Pedidos

Veja também os Itens:

O Sistema possui o Controle sobre a Aprovação de Pedidos e a configuração para essa aprovação deverá ser feita acessando o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

image.png

Aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios - Campo Pedido  - Opção Controla Aprovação de Pedidos.

Defina:

image.png

Acessando a manutenção de pedidos através do menu Movimentação/Pedidos/Manutenção você poderá efetuar a aprovação de pedidos,

image.png

image.png

Clique sobre o Pedido que será aprovado e em seguida clique no botão  image.png  e será exibida a tela abaixo:

image.png

Na tela apresentada pelo Sistema você terá as opções:

Defina a opção desejada e clique em OK

image.png

Se efetuar esse controle, apenas pedidos aprovados poderão ser faturados em Documentos Fiscais.

Será gravado também a Data e Hora do momento de alteração de status (seja Aprovado ou não) para consulta futura.

Também há a opção de selecionar os pedidos para alteração do status por uma faixa de códigos ou data de emissão, além de definir se serão listados somente os pedidos em espera, aprovados, não aprovados ou todos.


Revision #8
Created 29 June 2023 18:45:21 by ProjetosD
Updated 6 January 2025 13:58:21 by ProjetosD