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Baixando Adiantamento à Fornecedores

        Para registrar Baixa de Adiantamento à Fornecedores você deverá ter cadastrado um Histórico para essa baixa, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Históricos

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        BAIXA DO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR

        A baixa do Adiantamento à fornecedor poderá ser feita de duas formas:

        A) Se você utiliza Sistema de Controle de Compras,  ao cadastrar uma uma Notificação de Recebimento Recebimento para Fornecedor  para quem você deu o Adiantamento à Fornecedor, poderá ser definida Baixa do Adiantamento de Fornecedor

        Lembrando que a data de emissão da da Notificação de Recebimento  obrigatoriamente deverá ser posterior à data do cadastro do Adiantamento a Fornecedor

        Ao cadastrar Notificação de Recebimento, na na aba Duplicatas  o Sistema irá demonstrar valor do Adiantamento à Fornecedor cadastrado anteriormente no Sistema Financeiro.

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        Informe o Valor que será baixado do do Adiantamento à Fornecedor fornecido,  lembrando que esse valor poderá ser ser parcial ou total.

        Informe Histórico de  de Baixa de Adiantamento à Fornecedor cadastrado anteriormente

        Informe a data da Baixa do Adiantamento à Fornecedor.

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        Se nesse momento você acessar o menu  Manutenção>Fornecedores>Adiantamento à Fornecedores>Consulta de Saldo  irá verificar que o Sistema fez corretamente o controle de  saldo do Adiantamento à Fornecedor.

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        Se você acessar o menu menu Relatórios>Extrato de Adiantamentos à Fornecedores

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        Irá verificar que o extrato traz corretamente Saldo do Adiantamento à Fornecedor Fornecedor que você havia cadastrado anteriormente.

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        Se você acessar o menu menu Movimentação>Contas a Pagar

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        Pesquisar pela pela duplicata a pagar  gerada através do do Sistema Financeiro  irá verificar que o Sistema cadastrou automaticamente Baixa do Adiantamento à Fornecedor  informada na aba duplicatas da da Notificação de Recebimento

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        B) Se você utiliza apenas o  Sistema Financeiro,  você irá cadastrar uma uma Conta a Pagar  para fornecedor  para quem forneceu o Adiantamento à Fornecedor, sempre deverá haver haver Contas a Pagar  COM DATA DE EMISSÃO POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR.

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        Você conseguirá baixar o Adiantamento â Fornecedor acessando o menu menu Movimentação>Contas a Pagar

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        Defina o Número do Documento e o Sistema irá habilitar campo Saldo Adiantamento com o valor do adiantamento fornecido ao Fornecedor.

        É importante salientar que o Sistema irá apresentar o Saldo do Adiantamento Adiantamento apenas se a data do computador for posterior a data em que o Adiantamento foi cadastrado/fornecido

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        Para Para baixar o Adiantamento à Fornecedor  diretamente no no Sistema Financeiro,  defina um um Tipo de Movimento BXAF  o Sistema irá apresentar informações nos campos campos banco/agência e  e conta corrente  pois esse numerário não dará saída novamente no  banco  da empresa, essa saída já foi realizada anteriormente.

        Informe Histórico  de Saída de Adiantamento à Fornecedor que você cadastrou anteriormente.

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        É importante salientar que você poderá  dar baixa PARCIAL  do adiantamento à Fornecedor e se fizer isso, na próxima baixa que for realizar para o mesmo mesmo fornecedor  do adiantamento, o Sistema irá apresentar novamente o Saldo do Adiantamento que ainda está disponível.

        Salve a Movimentação

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        Nesse momento se você acessar novamente o menu menu Manutenção>Fornecedores>Adiantamento à Fornecedores  irá verificar que o Sistema controlou o Saldo existente para o  fornecedor  para quem você forneceu o Adiantamento.

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        Acessando o menu menu Relatórios>Extrato de Adiantamentos à Fornecedor, informando Fornecedor Fornecedor para quem forneceu o Adiantamento e clicando para visualizar as informações.

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        Você irá verificar que a baixa do Adiantamento à Fornecedor será apresentada na na cor Azul (Saída)  e que você conseguirá verificar o Saldo existente de Adiantamentos para o fornecedor informado.

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        Veja também os Itens: