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Cadastro de Contratos

Veja também os Itens:

    Para a geraçGeração e controleControle de Contratos é necessário acessar o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa –aba Contrato/Orçamento/PedidoPedido/Romaneios e definir que utilizará Contrato,Contrato, é possível definir também se os orçamentos serão vinculados aos contratos ao invés de serem vinculados às notas e pedidos.

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    Será Necessário que no menu Manutenção/o>Produtos exista um produto cadastrado e que será utilizado no Contrato.Contrato.

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    O Contrato poderá ser cadastrado sem que haja um orçamento vinculado ao mesmo, caso a empresa queira cadastrar o Orçamento, deverá primeiramente, definir nos Parâmetros Adicionais da Empresa que vincula contratos a orçamentos

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    Em seguida acesse o menu Movimentação/o>Orçamento/amento>Cadastra.

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    Cadastre o Orçamento que será vinculado ao contrato

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    Para importar o Orçamento cadastrado para o Contrato, acesse Movimentação/Contratos/Cadastra 

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    Clique no botão “Importa dados de Orçamento”.

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    • Serão exibidos apenas itens de orçamentos não cancelados e caso já tenha sido informado um cliente ou interessado no contrato, apenas orçamentos desta pessoa serão exibidos para seleção.

    • Utilizando o painel de seleção é possível filtrar os registros, o que facilitará a visualização dos mesmos.

    • Poderão ser importados orçamentos completos ou itens individuais, conforme a necessidade.

    • É permitido selecionar itens de diferentes orçamentos, desde que sejam do mesmo cliente ou interessado.

    • O número, a razão social do cliente e as observações serão preenchidas automaticamente de acordo com o primeiro orçamento selecionado. Estes dados poderão ser alterados posteriormente.

    • Não será permitido importar um orçamento de um cliente que já possua contrato cadastrado para a empresa definida.

    Defina o orçamento e clique em OK

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    Confira as informações da aba identificaçIdentificação do Contrato

    Em seguida, você deve informar o dia de vencimento das parcelas.

    As duplicatas geradas para o contrato vencerão sempre neste dia de mês. A exceção é se o dia escolhido for 30. Caso isso ocorra, será respeitado o último dia do mês, ou seja, 31 para os meses que possuem 31 dias e 30 para os demais, exceto fevereiro.

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    Em seguida confira as informações da aba Itens do Contrato

    • Na aba Itens do Contrato, você poderá emitir contratos contendo produtos previamente cadastrados no sistemaSistema através do menu Manutenção/o>Produtos.

    • Para inserir um novo item no contrato, basta digitar o código na coluna Produto.

    • Após especificar o produto desejado, você poderá informar qual o vendedor responsável pela venda do produto. Ao contrário dos outros documentos existente no sistema, os contratos permitem cadastrar vendedores diferentes para cada item.

    • Em seguida é necessário que se defina a quantidade e o valor do item em questão, caso esta última não tenha sido preenchida automaticamente. Se desejar também pode especificar um valor de desconto para o item. Este desconto pode ser definido como valor ou porcentagem.

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    Assim como os vendedores,vendedores, o contrato permite estipular uma condição de pagamento diferente para cada item. Esta condição de pagamento será usada apenas para definir a quantidade de parcelas que o valor a ser cobrado será dividido, já que as duplicatas do contrato vencerão sempre no dia de vencimento estipulado na primeira aba.

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    Se o valor do item for definido como cobrança contínua nos Parâmetros Adicionais da Empresa, a condição de pagamento deverá conter obrigatoriamente 12 parcelas.

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    Ao Salvar o Contrato, o Sistema apresentará a tela com o desdobramento de Duplicadas, de acordo com a condição de pagamento informada no mesmo.

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    Se o Sistema de Vendas estiver integrado com vínculo ao Sistema Financeiro,Financeiro, ao pesquisar pelas Duplicatas a Receber do Cliente cadastrado no Contrato, é possível visualizar as duplicatas geradas.

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