Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos
2) Contratos/Orçamentos/PedidosPedidos/Romaneios
Contratos: Você deverá informar se utilizará contratos, e caso afirmativo, se os orçamentos serão vinculados aos contratos no lugar de serem vinculados às notas e pedidos.
Orçamentos/Pedidos:amentos: Aqui deverá ser informadoinformado:
- Se utiliza orçamentos
- Calcula IPI nos orçamentos
- Envia mais de um orçamento por email
- Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os orçamentos
- Aceita produtos iguais no mesmo orçamento
- Controla aprovação de orçamentos
- Bloqueia número dos orçamentos
Pedidos: Para a empresautilização iráde emitirPedidos orçamentosvocê oupoderá pedidos.configurar Caso a empresa utilize pedidos, asos seguintes opções estarão disponíveis também:campos
- Utiliza Pedidos
- Gera
desdobramentosduplicatas parapedidos:pedidos - Define se serão geradas duplicatas para os pedidos.
- Altera
pedidosPedidos jáfaturados:faturados - Define se o sistema deverá permitir alteração em pedidos que já tenham sido faturados em alguma nota fiscal, mesmo que parcialmente.
- Aceita produtos iguais no mesmo
pedido - Define se o sistema deverá permitir que sejam inseridos produtos com o mesmo conjunto de características em um pedido. Produtos com mesmo código, mas tamanhos diferentes, por exemplo, serão aceitos independentemente desta configuração.pedido:
- Aceita pedidos sem Condição de
Pagamento - Define se o sistema deverá permitir que sejam gravados pedidos sem Condição de Pagamento.Pagamento:
Baixa dos Pedidos:Quando o pedido for faturado essa opção indicará se o saldo do pedido deverá ser baixado a partir da nota fiscal de venda ou de remessa (no caso de vendas para entrega futura).
Data de cálculo de vencimento do pedido:Define se a data de vencimento das duplicatas do pedido será gerada a partir da data de emissão ou de entrega dos itens deste pedido.Sistema
- Controla
aprovaçAprovação depedidos:Pedidos - Através desta opção é possível efetuar o controle do status de um pedido. Se selecionada, pedidos recém-cadastrados estão em um estado "Em Espera". Na manutenção de pedidos é possível alterar esse estado para "Aprovado" ou "Não Aprovado". Apenas pedidos aprovados podem ser faturados em um documento fiscal e constam como previsão de saída noSSEstoq.Controle de Estoque.
- Permite alteração de Pedidos
- Se marcada esta opção, será liberada a alteração de pedidos que já tenham sido aprovados.Aprovados:Aprovados
Envia- Imprimir
deapósPedidosaAprovados:Se marcada esta opção, o sistema somente irá permitir que apenas pedidos aprovados sejam enviados por email utilizando o botão FunçAprovaçãoExtrado4mesmo.- Envia o Pedido por E-mail na tela de Manutenção de Pedidos.
- Imprime
parcial - Define se imprime os saldos dos pedidos importados para uma Nota Fiscal/Recibo que não foram faturados totalmente, logo após a gravação da Nota Fiscal/Recibo.Saldossaldos dosPedidospedidos após faturamentoParcial:
- Gera numeração automaticamente
:- Define se durante o lançamento de um pedido, se o sistema irá gerar um número automaticamente para ele.- Bloqueia número do Pedido
- Envia mais de um pedido por email
- Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Pedidos
- Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para geração do XML
- Reserva itens do Pedido somente na data de aprovação
- Habilita Conferência Física
Baixa dos Pedidos: Quando o pedido for faturado essa opção indicará se o saldo do pedido deverá ser baixado a partir da nota fiscal de venda ou de remessa (no caso de vendas para entrega futura).
Data de cálculo de vencimento do pedido: Define se a data de vencimento das duplicatas do pedido será gerada a partir da data de emissão ou de entrega dos itens deste pedido.