Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber
LAYOUT DOS ARQUIVOS TEXTO
CONTAS A RECEBER
Abrev
| Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) | |||
2 | NumLanctoCRec | N | Número de lançamento deverá informado pelo usuário.(Obrigatório) | |
NumeroDoc
| Número do Documento(Obrigatório) | |||
NumeroCli
| CGC/CNPJ/CPF do Cliente(Obrigatório) | |||
DtEmissao
| Data de Emissão do documento(Obrigatório) | |||
DtVencto
| Data de Vencimento do documento(Obrigatório) | |||
DtDispon
| Data de Disponibilidade do documento(Obrigatório) | |||
DtCadastro
| Data do Cadastro do Título do sistema | |||
NumeroNota
| Número da Nota que originou o documento | |||
ValorDoc
| Valor do Documento | |||
BcoPortador
| Banco Portador | |||
AgPortador
| Agencia do Banco Portador | |||
Observ
| Observação | |||
TaxaJuros
| Taxa de Juros | |||
CodVendedor
| Código do Vendedor | |||
Comissao
| Comissão do Vendedor | |||
DeducaoComis
| Dedução na comissão | |||
DtBxComissao
| Data da baixa da comissão | |||
CodCobranca
| Código de cobrança | |||
DtBaixa
| Data da Baixa do Título | |||
TipoDoc
| Tipo do Documento [D] Definitivo ou [P] Provisão | |||
Provisiona
| Se o documento será provisionado - [S] ou [N] | |||
Sistema
| ||||
DtVenDesc
| Data de vencimento do desconto condicional | |||
TipoDesc
| Tipo do Desconto condicional - [P] Porc. ou [V] Valor | |||
PorcDesc
|
| Porcentagem do desconto antecipado | ||
ValDesc
|
Valor do Desconto Antecipado | |||
28
|
DtReneg
|
D
|
| Data da Renegociação (novas parcelas) |
29
|
FaturaReneg
|
C
|
7
| Número da Fatura da Renegociação |
30
|
ContaReneg
|
C
|
1
| Conta Renegociada - [S] ou [N] |
31
|
ModeloOrigem
|
C
|
2
| Modelo de Origem (N1, NF, OU, NS...) |
32
|
Protestada
|
C
|
1
| Documento Protestado - [S] ou [N] |
33
|
NossoNumero
|
C
|
11
| Uso do Boleto do Banco HSBC |
34
|
DtTransmissão
|
D
|
| Uso do Boleto do Banco HSBC |
35
|
Impressa
|
C
|
1
| Duplicata já foi impressa - [S] ou [N] |
36
| CApresentacao |
C
|
1
| [S] ou [N] se a duplicata for contra apresentação |
37
| DuplDescontada |
C
|
1
| [S] ou [N] se a duplicata foi cadastrada como descontada na tabela CtaDesco |
38
|
TipoMovBx
|
C
|
4
|
Tipo de movimento para baixa do valor principal, default "BXVD"
|
39
|
PisRF
|
N
|
|
Informar valor do PisRF destacado na nota fiscal
|
40
|
CofinsRF
|
N
|
|
Informar valor do CofinsRF destacado na nota fiscal
|
41
|
CslRF
|
N
|
|
Informar valor do CslRF destacado na nota fiscal
|
42 | SerieOrigem | C | 3 | Se a série não estiver informada na nota, deverá ser preenchida como NUL. |
43 | ImportadoTxt | C | 1 | Deve ficar em branco(controle interno). |
44 | CodAgCobr | C | 20 | Código do Agente de cobrança. |
45 | CreditoCerto | C | 1 | Informar "S" se utiliza Crédito Certo ou "N" se não utiliza |
46 | DtCrCerto | D | Informe a data do Crédito Certo | |
47 | UtilizaObsBoleto | C | 1 | Informe "S" se Utilizar como complemento do campo 'Instruções' na emissão do Boleto ou "N" para não utilizar |
OBSERVAÇÕES
1. Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).